Orden de Compra. Nº
2196-237-SE26
"
ami spa 2° trimestre 2026 PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESPESANTES POR 18 MESES DESDE 2196-10-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-237-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ami spa 2° trimestre 2026 PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESPESANTES POR 18 MESES DESDE 2196-10-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 811
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
545361,75
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMI SPA
Razón Social
AMI SPA
R.U.T.
76.473.625-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AMI SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50193104
Bases de sopa
15
Unidad no definida
CREMA DE CHOCLO Envase 1 kg, rendimiento de 14 lts, TKF O MAGGIE FOOD SERVICE
$ 1.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.550
$ 29.550
50193104
Bases de sopa
15
Unidad no definida
CREMA DE POLLO Envase 1 kg, rendimiento de 14 lts, TKF O MAGGIE FOOD SERVICE
$ 1.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.550
$ 29.550
50193104
Bases de sopa
15
Unidad no definida
CREMA DE VERDURAS Envase 1 kg, rendimiento de 14 lts, TKF O MAGGIE FOOD SERVICE
$ 1.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.550
$ 29.550
50193104
Bases de sopa
15
Unidad no definida
CONCENTRADO AVE Caldo concentrado de carne env. 1 kg rendimiento de 50 lts
$ 1.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.825
$ 21.825
50193104
Bases de sopa
15
Unidad no definida
CONCENTRADO CARNE Caldo concentrado de Ave env. 1 kg rendimiento de 50 lts
$ 1.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.825
$ 21.825
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
90
Unidad
AZUCAR 4X1 en envases de 1 kilo
OFERTA NETA
$ 1.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.750
$ 150.750
50192301
Postres preparados
75
Unidad
NATILLA PIE DE LIMON Envases 1 kg, rendimiento de 5 lts, TKF O MACROFOOD
OFERTA NETA
$ 1.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.875
$ 142.875
50202305
Jugo en polvo
210
Unidad
REFRESCO 33 JUGO EN POLVO RINDE 33 LITROS CON SUCRALOSA SABOR PIÑA/NARANJA/BERRIES BOLSA DE 200 GRS
OFERTA NETA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.900
$ 396.900
50192301
Postres preparados
270
Unidad
Leche 0% 0 % MG env. 1 kg rendimiento 8.5 lts TKF O MACROFOOD
OFERTA NETA
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.053.000
$ 1.053.000
50131703
Productos de mantequilla o leche congelados
255
Unidad
Leche 18 % 18 % MG env. 1 kg rendimiento 8.5 ltsTKF O MACROFOOD
OFERTA NETA
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 994.500
$ 994.500
Total Neto
$ 2.870.325
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 545.362
TOTAL OC
$ 3.415.687
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.