Orden de Compra. Nº2196-239-SE21 "COMERCIALIZADORA GARCIA, PROGRAMA ASEO (MAYO - JUNIO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2021 DESDE 2196-43-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-239-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra COMERCIALIZADORA GARCIA, PROGRAMA ASEO (MAYO - JUNIO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2021 DESDE 2196-43-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-43-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 535
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 70300
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Garcia Olivares SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA
R.U.T. 77.010.707-5
Sucursal Comercializadora Garcia Olivares SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas30UnidadBASE MOPA 45BASE MOPA 45 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
53131608
Jabones2UnidadJABON EN PAN 200 GRAMOS JABON EN PAN 200 GRAMOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131617
Mopas de polvo15UnidadMANGO MOPA 24-45 CENTIMETRO MANGO MOPA 24-45 CENTIMETRO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131617
Mopas de polvo3UnidadPORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA. PORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos90LitroCERA ROJA AUTOBRILLANTE LITRO CERA ROJA AUTOBRILLANTE LITRO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.300
TOTAL OC $ 440.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.