Orden de Compra. Nº2196-2527-SE25 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL USUARIOS DIFERENTES SERVICIOS CUENTA HOSPITAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-2527-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL USUARIOS DIFERENTES SERVICIOS CUENTA HOSPITAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 73509,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131614
Productos para el cuidado de los pies30Unidad no definidaTALCO PARA CUERPO 200 ML SIN PARABENOS , HIPOALERGENICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTEADO ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICATALCO PARA CUERPO 200 ML SIN PARABENOS , HIPOALERGENICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTEADO ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción70Botella JABON DE 1 LITRO, DE GLICERINA HIPOARLERGENICO, HUMECTANTE, DERMATOLOGICAMENTE TESTEADO ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA JABON DE 1 LITRO, DE GLICERINA HIPOARLERGENICO, HUMECTANTE, DERMATOLOGICAMENTE TESTEADO ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.590 $ 100.590
53131620
Perfumes o colonias o fragancias100BotellaCOLONIA 260 ML HIPOARLERGENICA LOTION MARINACOLONIA 260 ML HIPOARLERGENICA LOTION MARINA $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.200 $ 236.200
Total Neto $ 386.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.509
TOTAL OC $ 460.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.