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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-256-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-29-R117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-29-R117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-04-2017 |
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Proveedor |
MASSO Consultores |
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Razón Social |
MEDIO AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL MASSO
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R.U.T. |
76.341.319-5 |
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Sucursal |
MASSO Consultores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102903
| Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) | 1 | Unidad | REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y MANTENCION DE LAS CALDERAS INSTALADAS EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL,REMITIRSE A BASES ADJUNTAS
REMITIRCE A BASES ADJUNTAS | Nuestra Facturas son exenta de IVA |
$ 2.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800.000
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$ 2.800.000
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Total Neto
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$ 2.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.800.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.