Orden de Compra. Nº2196-259-SE23 "GRUPO DK PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS ( MAYO- JUNIO () PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2023 DESDE 2196-20-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-259-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra GRUPO DK PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS ( MAYO- JUNIO () PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2023 DESDE 2196-20-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 76684
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel160UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROSTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS.POR ROLLO $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.400 $ 118.400
14111705
Servilletas de papel400UnidadSERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND.SERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND. $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.200 $ 285.200
Total Neto $ 403.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.684
TOTAL OC $ 480.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.