|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-259-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GRUPO DK PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS ( MAYO- JUNIO () PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2023 DESDE 2196-20-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2196-20-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
76684 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-05-2023 |
|
|
|
Proveedor |
GRUPO DK |
|
Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.556.184-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRUPO DK |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 160 | Unidad | TOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS | TOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS.POR ROLLO |
$ 740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 118.400
|
$ 118.400
|
14111705
| Servilletas de papel | 400 | Unidad | SERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND. | SERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND. |
$ 713,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 285.200
|
$ 285.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 403.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.684
|
|
$ 480.284
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.