Orden de Compra. Nº2196-262-SE11 "ALQUIM ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-30-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-262-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ALQUIM ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-30-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-30-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 9756,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alquim
Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO
R.U.T. 4.739.886-k
Sucursal alquim
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5kilogramodetergente en polvo matic, envase de kilo**  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925 $ 1.925
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Litrocera liquida blanca en envase de litro**  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940
47131801
Limpiadores de suelos26Litrovirutilla liquida color rojo, envases de litro**  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
47131810
Productos para lavar platos28Litrolavalozas envase de litro**  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480
47131824
Productos de limpieza de ventanas12Litrolimpia vidrios envase de litro**  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
53131608
Jabones25Litrojabon liquido de glicerina envase de litro**  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.625 $ 11.625
Total Neto $ 51.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.756
TOTAL OC $ 61.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.