|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-270-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
comercial Muñoz PROGRAMA ASEO ( MAYO- JUNIO ) AÑO 2023 DESDE 2196-22-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2196-22-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
172188,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-05-2023 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.906.980-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161710
| Suelos laminados | 220 | Unidad | DESINFECTANTE PISOS Y MURO TIPO POEET
| LIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE MARCA EXCELL AROMA LAVANDA BOTELLA 900 ML
|
$ 716,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.520
|
$ 157.520
|
42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 240 | Unidad | DESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORM | DESINFECTANTE AEROSOL MARCA IGENIX AROMA TRADICIONAL ENVASE DE 360 CC
|
$ 1.463,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 351.120
|
$ 351.120
|
47131501
| Frazadas o mopas para limpieza del suelo | 1 | Unidad | PAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD.
| PAÑO DE ALGODÓN SACUDIR NARANJO MARCA VIRUTEX 40X35 CMS
|
$ 340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340
|
$ 340
|
47131618
| Mopas húmedas | 200 | Unidad | TRAPERO PISO CON OJAL
| TRAPERO DE ALGODÓN SIMPLE 50X70 CMS CON OJAL MARCA LIVE BLANCO
|
$ 510,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 102.000
|
$ 102.000
|
53131608
| Jabones | 180 | Litro | JABON LIQUIDO
LITRO tipo ballerina o le sancy | JABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO CREMOSO HUMECTANTE MARCA LIVE
|
$ 1.171,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.780
|
$ 210.780
|
12181502
| Ceras naturales | 60 | Sachet | CERA EN SACHET DE 400 CC COLOR ROJO | CERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO 400 CC DOY PACK MARCA VIRGINIA
|
$ 1.018,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.080
|
$ 61.080
|
12181501
| Ceras sintéticas | 23 | Sachet | CERA EN SACHET 400 CC COLOR AMARILLO | CERA LIQUIDA AMARILLA AUTOBRILLO 400 CC DOY PACK MARCA VIRGINIA
|
$ 1.018,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.414
|
$ 23.414
|
|
|
Total Neto
|
$ 906.254
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 172.188
|
|
$ 1.078.442
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.