Orden de Compra. Nº
2196-270-SE26
"
solo fresco 2° trimestre 2026 residencia gauss PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES DESDE 2196-13-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-270-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
solo fresco 2° trimestre 2026 residencia gauss PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES DESDE 2196-13-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 829
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
46284,95
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLO FRESCO SA
Razón Social
COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
R.U.T.
76.102.347-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOLO FRESCO SA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
30
Unidad no definida
CEREAL CHOCAPIC INTEGRAL 350G
CEREAL CHOCAPIC INTEGRAL 350G
$ 3.137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.110
$ 94.110
10151501
Semillas o almácigos de porotos verdes
15
Unidad no definida
POROTO TORTOLA COSECHA DEL AÑO, ENVASES DE 1 KILO (DON RAFA O CAMPO LINDO)
POROTO TORTOLA COSECHA DEL AÑO, ENVASES DE 1 KILO (DON RAFA O CAMPO LINDO)
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50131801
Queso natural
14
Unidad no definida
CREMA PARA BATIR 1L SOPROLE
CREMA PARA BATIR 1L SOPROLE
$ 3.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.076
$ 55.076
50171902
Salsa
3
Unidad no definida
SALSA DE SOYA
SALSA DE SOYA
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50171832
Aliño de ensaladas
21
Unidad
JUGO LIMON EN BOTELLAS EN ENVASES DE 500 CC.
JUGO DE LIMON 500CC HIGUERAS
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.264
$ 12.264
50171551
Sal de cocina o de mesa
15
Unidad
SAL FINA DE MESA ENVASE DE 1 KILO
SAL FINA 1KG TRINIDAD
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
50221001
Granos de Legumbres
15
Unidad
LENTEJAS 6 MM ENVASES DE 1 KILO, COSECHA DEL AÑO (DON RAFA O CAMPO LINDO)
LENTEJAS 6MM 1KG CAMSA
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.035
$ 34.035
Total Neto
$ 243.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.285
TOTAL OC
$ 289.890
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.