Orden de Compra. Nº2196-271-SE19 "VERONICA PONCE (MAYO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-271-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2019
Nombre de la Orden de Compra VERONICA PONCE (MAYO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 596
Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 91726,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas250Unidad no definida FOSFOROS ECONOMICOS $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
48101907
Jarras de servicio12Unidad no definidaFILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.800 $ 262.800
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)Limpiador en crema tipo Cif $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
47131811
Productos de lavandería55UnidadDETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICOKg. detergente polvo matic economico $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
53131608
Jabones1UnidadJABON EN PAN 200 GRAMOS Jabon pan 200 gr. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
47131824
Productos de limpieza de ventanas1LitroLIMPIA VIDRIOS LITROLitro de limpia vidrios $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
73101612
Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos50LitroPERFUME AMBIENTAL (LTS) Litro desodorante ambiental liquido $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
12181501
Ceras sintéticas25LitroCERA LIQUIDA BLANCA LITROCerA Acrilica blanca litro $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
12181501
Ceras sintéticas10SachetCERA EN SACHET 400 CC COLOR AMARILLO Cera sachet amarilla 400 cc aprox. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 482.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.726
TOTAL OC $ 574.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.