Orden de Compra. Nº
2196-271-SE19
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VERONICA PONCE (MAYO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-271-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
VERONICA PONCE (MAYO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 596
Usuario SIGFE
JUDITH RODRIGUEZ
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
91726,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Cerillas
250
Unidad no definida
FOSFOROS ECONOMICOS
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
48101907
Jarras de servicio
12
Unidad no definida
FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION)
FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION)
$ 21.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.800
$ 262.800
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)
Limpiador en crema tipo Cif
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
47131811
Productos de lavandería
55
Unidad
DETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICO
Kg. detergente polvo matic economico
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.400
$ 48.400
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON EN PAN 200 GRAMOS
Jabon pan 200 gr.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Litro
LIMPIA VIDRIOS LITRO
Litro de limpia vidrios
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
73101612
Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos
50
Litro
PERFUME AMBIENTAL (LTS)
Litro desodorante ambiental liquido
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.500
$ 85.500
12181501
Ceras sintéticas
25
Litro
CERA LIQUIDA BLANCA LITRO
CerA Acrilica blanca litro
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
12181501
Ceras sintéticas
10
Sachet
CERA EN SACHET 400 CC COLOR AMARILLO
Cera sachet amarilla 400 cc aprox.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
Total Neto
$ 482.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.726
TOTAL OC
$ 574.496
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.