Orden de Compra. Nº2196-280-SE16 "LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 2° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-51-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-280-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2016
Nombre de la Orden de Compra LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 2° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-51-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-51-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 419411,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA ISABEL
Razón Social mgp division articulos de aseo industrial SPA
R.U.T. 76.569.011-0
Sucursal LAURA ISABEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153103
Atenuador del tope6UnidadPAD NEGRO pad 17 $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
23153103
Atenuador del tope6UnidadPAD ROJO pad 17 $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
27112004
Palas40UnidadPALAS PLASTICAS pala plastico negra $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112903
Rociador de la mano80UnidadROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS. envase con gatillo 500cc $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos30UnidadBASURERO PLASTIC. 30-35 LTS C/TAPAblanco $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
47131502
Paños de limpieza500UnidadPAÑO ABSOR. DANZARINA danzarina 38x40 cm $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo100UnidadPAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD. moleton amarillo 30 x 40 cm $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700
47131502
Paños de limpieza400UnidadPAÑOS COCINA (GENERO) colores $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo120UnidadPA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) fibra verde $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
47131618
Mopas húmedas30UnidadBARRE HOJA CON MANGO plastico $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700
47131618
Mopas húmedas50UnidadBASE MOPA 45algodon $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47131615
Escobillones50UnidadESCOBA DE RAMA CURAGUILLA 3 cerdas $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500
47131603
Esponjas500UnidadESPONJA ACERO PARA OLLAS lana de acero fina $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131603
Esponjas600UnidadESPONJA BONOBRIL LISA esponja amarilla lamina verde $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPA HUMEDA ALGODON Nº16 mopa honduras $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47131617
Mopas de polvo100UnidadMOPA SECA 45 - 60 CMS. mopa sec 60 cms $ 3.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.400 $ 308.400
47131617
Mopas de polvo300UnidadLANA ACERO P. OLLAS lana fina $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadBOTA AGUA C/MANGOplastico 45 cm $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
47131811
Productos de lavandería30UnidadDETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO detergente convencional economico 1 kilo $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
52101508
Felpudos40UnidadLIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES40x60 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
12161902
Detergentes surfactantes90UnidadLIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)formato 750cc $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
53102504
Guantes o manoplas30UnidadGUANTES DE NITRILO M nitrilo verde $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
53131635
Hisopo30UnidadHISOPO BAÑO COMPLETOhisopo plastico completo $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12181501
Ceras sintéticas30LitroCERA LIQUIDA BLANCA LITRO900 cc $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
53102504
Guantes o manoplas30ParGUANTES NITRILO L nitrilo verde $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
53102504
Guantes o manoplas30ParGUANTES NITRILO XL nitrilo verde $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
53102504
Guantes o manoplas80ParGUANTES AFELPADOS TALLA " S " guante domestico amarillo $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
53102504
Guantes o manoplas80ParGUANTES AFELPADOS TALLA "L" guante domestico amarillo $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
53102504
Guantes o manoplas80ParGUANTES AFELPADOS TALLA "M" guante domestico amarillo $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
12181502
Ceras naturales300SachetCERA EN SACHET DE 500 CC COLOR ROJO sachet de 450 cc $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400
12181501
Ceras sintéticas100SachetCERA EN SACHET 500 CC COLOR AMARILLO sachet de 450 cc $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
Total Neto $ 2.207.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 419.412
TOTAL OC $ 2.626.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.