Orden de Compra. Nº2196-2809-SE25 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO A AGOSTO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-2809-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO A AGOSTO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2268
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 248629,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadFixomull Stretch 5 cms X 10 metros. 051-03134 02036 VENDAJE DE FIJACION FIXOMULL STRETCH 5CMX10M CJAX1 valor ofertado por unidad. venta por unidad $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.000 $ 699.000
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios100UnidadSondas de aspiración N° 16 095-05263 SASP16SM SONDA PVC ASPIRACION 16FR CVALVULA UNIDAD. valor ofertado por unidad. venta por unidad. $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
42204002
Cortinas o máscaras o delantales médicos de resguardo radiológico2000UnidadDELANTALES DESECHABLES (NO QUIRÚRGICOS) (BLANCA) PAQUETE DE 10 UNIDADES 522-04282 PECHERA PLASTICA POLIETILENO LARGA PAQX10. valor odfertado por unidad. venta por paquete 10 unidades. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
42311513
Vendaje de gel50UnidadOPSITE SPRAY FC 110 CC 037-00719 4979 APOSITO OPSITE SPRAY DE 100ML CJAX12. valor odfertado por unidad. venta por caja 12 unidades. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.500 $ 499.500
42221503
Catéteres venosos centrales1UnidadLlave de 3 pasos con alargador 10 cms. 094-05243 C7103129A0 LLAVE 3 PASOS CATHSAFE CJA X 50 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140 $ 140
42311511
Vendas de gasa1UnidadGASA ESTERIL 10X10CM SOBRE 005-04664 GASA ESTERIL NON WOVEN LBF 10CMX10CM SOBX2 UN CJAX100 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36 $ 36
Total Neto $ 1.308.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.629
TOTAL OC $ 1.557.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.