Orden de Compra. Nº2196-2935-SE25 "nollos PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES (julio - agosto) POR 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-20-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-2935-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra nollos PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES (julio - agosto) POR 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-20-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2264
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 310189,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1100LitroAmonio cuaternario de cuarta o quinta generación, de amplio espectro germicida, aspecto traslúcido y olor característico, diluible en aguas duras. Con registro ISP. Que proveedor envíe ficha técnica y hoja de seguridad del producto Se cotiza por litro de Bidón 5 L Desinfectante amonio cuaternario 500 ppm Ecosafe $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.400 $ 950.400
47131803
Desinfectantes domésticos900LitroLíquido corrosivo de color amarillo verdoso. Considerar que una vez abierto envase primario y/o producto diiluido, la duración es de 24 hrs porque se inactiva. Contar con Registro ISP. Que proveedor envíe ficha técnica y hoja de seguridad del productoSe cotiza por litro de Bidón 5 L Hipoclorito de sodio 5% Arcadia $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.200 $ 673.200
42281604
Desinfectantes de la superficie médica5LitroJABON LIQUIDO 0,5% TRICLOSAN PARA LAVADO Y DEFINFECCION DE MANOS. EQUIVALENTE A INODERM (VER BASES ADJUNTAS ) Se cotiza por litro de Bidón 5 L Jabón liquido higienizante Germic $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.975 $ 8.975
Total Neto $ 1.632.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.189
TOTAL OC $ 1.942.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.