Orden de Compra. Nº2196-2952-SE25 "delta generacion PROGRAMA ASEO ( julio - agosto ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-2952-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra delta generacion PROGRAMA ASEO ( julio - agosto ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1471
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 151694,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas350UnidadESPONJA BONOBRIL LISA ESPONJA BONOBRIL LISA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131617
Mopas de polvo20UnidadESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
47131617
Mopas de polvo250UnidadLANA ACERO P. OLLAS LANA ACERO P. OLLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadVIRUTILLA LIQUIDA LITRO VIRUTILLA LIQUIDA LITRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
14111703
Toallas de papel680UnidadTOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES TOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.200 $ 673.200
Total Neto $ 798.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.694
TOTAL OC $ 950.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.