|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-2952-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
delta generacion PROGRAMA ASEO ( julio - agosto ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2196-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
151694,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-07-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Delta Generacion Spa |
|
Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
|
|
R.U.T. |
76.539.061-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Delta Generacion Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131603
| Esponjas | 350 | Unidad | ESPONJA BONOBRIL LISA | ESPONJA BONOBRIL LISA |
$ 90,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.500
|
$ 31.500
|
47131617
| Mopas de polvo | 20 | Unidad | ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS | ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS |
$ 3.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.800
|
$ 67.800
|
47131617
| Mopas de polvo | 250 | Unidad | LANA ACERO P. OLLAS
| LANA ACERO P. OLLAS |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
47131801
| Limpiadores de suelos | 1 | Unidad | VIRUTILLA LIQUIDA
LITRO | VIRUTILLA LIQUIDA LITRO |
$ 890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 890
|
$ 890
|
14111703
| Toallas de papel | 680 | Unidad | TOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES | TOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 673.200
|
$ 673.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 798.390
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.694
|
|
$ 950.084
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.