Orden de Compra. Nº2196-306-SE18 "VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018(MAYO )ORDEN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-306-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2018
Nombre de la Orden de Compra VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018(MAYO )ORDEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 57902,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza71Unidad no definidaPaño spongee multiusos colores 20x 20 cm,Paño spongee multiusos colores 20x 20 cm, $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590
12161902
Detergentes surfactantes58UnidadLIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)Fco. limpiador en cream tipo cif, marca Sapolio $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.360 $ 53.360
14121504
Papel para embalaje4UnidadFILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) Rollo de film pvc 46 x 1400 mt. para alimentacion $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
30161710
Suelos laminados66UnidadLIMPIADOR P/ PISOS TIPO POET (LIQUIDO) Fco. limpia pisos 900 cc tipo poiett $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
47131615
Escobillones13UnidadESCOBILLA ROPA Escobilla plastica para lavar ropa $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
47131816
Desodorantes119UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )Fco. desodorante ambiental spray 360 cc $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.910 $ 105.910
Total Neto $ 304.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.902
TOTAL OC $ 362.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.