Orden de Compra. Nº2196-306-SE26 "solo fresco PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES 2° TRIMESTRE 2026 RESIDENCIA ANA LUISA DESDE 2196-13-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-306-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra solo fresco PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES 2° TRIMESTRE 2026 RESIDENCIA ANA LUISA DESDE 2196-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 887
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 27587,43
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO SA
Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
R.U.T. 76.102.347-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLO FRESCO SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos6Unidad no definidaFIDEOS ESPIRAL INTEGRAL CAROZZI FIDEOS ESPIRAL INTEGRAL CAROZZI FIDEOS ESPIRAL INTEGRAL CAROZZI $ 2.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.502 $ 14.502
50171902
Salsa2Unidad no definidaSALSA DE SOYA SALSA DE SOYA $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
50221201
Cereales precocidos y listos para comer2Unidad no definidaMAICENA MAICENA $ 2.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.766 $ 4.766
50171832
Aliño de ensaladas18UnidadJUGO LIMON EN BOTELLAS EN ENVASES DE 500 CC. JUGO DE LIMON 500CC HIGUERAS $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512 $ 10.512
50221001
Granos de Legumbres24UnidadPOROTO TORTOLA COSECHA DEL AÑO, ENVASES DE 1 KILO (DON RAFA O CAMPO LINDO) POROTO BLANCO 1KG CAMSA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50171551
Sal de cocina o de mesa12UnidadSAL FINA DE MESA ENVASE DE 1 KILO SAL FINA 1KG TRINIDAD $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128 $ 4.128
50221001
Granos de Legumbres21UnidadLENTEJAS 6 MM ENVASES DE 1 KILO, COSECHA DEL AÑO (DON RAFA O CAMPO LINDO) LENTEJAS 6MM 1KG CAMSA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.649 $ 47.649
Total Neto $ 145.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.587
TOTAL OC $ 172.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.