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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-3091-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA INS CLINICOS SEPT A OCT 2025 DESDE LIC 2196-6-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2025 |
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Proveedor |
Vivirsalud |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
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R.U.T. |
76.209.015-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vivirsalud |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142531
| Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes | 50 | Unidad | DESCARTADOR CORTOPUNZANTE (GRANDE ROJO )
| SE COTIZA CAJA DESECHO CORTOPUNZANTE PLASTICA. 3 LITROS. ROJO. PRECIO UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS. |
$ 5.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.