Orden de Compra. Nº2196-3122-SE25 "solo fresco PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES (septiembre - octubre )residencia GAUSS 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-13-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3122-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra solo fresco PROGRAMA ALIMENTACION ABARROTES (septiembre - octubre )residencia GAUSS 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1821
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 11959,74
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO SA
Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
R.U.T. 76.102.347-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLO FRESCO SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres10Unidad no definidaPOROTO BLANCO 1KG CAMSAPOROTO BLANCO 1KG CAMSA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
10151516
Semillas o almácigos de soja2Unidad no definidaSALSA DE SOYA 1L TRAVERSOSALSA DE SOYA 1L TRAVERSO $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
50171832
Aliño de ensaladas14UnidadJUGO LIMON EN BOTELLAS EN ENVASES DE 500 CC. JUGO DE LIMON 500CC HIGUERAS $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.176 $ 8.176
50171551
Sal de cocina o de mesa10UnidadSAL FINA DE MESA ENVASE DE 1 KILO SAL FINA 1KG TRINIDAD $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
50221001
Granos de Legumbres10UnidadLENTEJAS 6 MM ENVASES DE 1 KILO, COSECHA DEL AÑO (DON RAFA O CAMPO LINDO) LENTEJAS 6MM 1KG CAMSA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
Total Neto $ 62.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.960
TOTAL OC $ 74.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.