Orden de Compra. Nº2196-3134-SE25 "de mercado PROGRAMA ALIMENTACION LACTEOS ( septiembre - octubre ) residencia sexta avenida POR PERIODO18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3134-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra de mercado PROGRAMA ALIMENTACION LACTEOS ( septiembre - octubre ) residencia sexta avenida POR PERIODO18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2651
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 43757
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMERCADO
Razón Social C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T. 76.432.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMERCADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos300UnidadHuevos primera blancos sanitizados, HUEVO PRIMERA GRANDE 54-61 GR - YEMITA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado220UnidadYOGURT DIET DIFERENTES SABORES DE 165 GRS YOGURT DIET 155 GR - SOPROLE $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.900 $ 86.900
50131801
Queso natural32UnidadQUESO CREMA ENVASE DE 100 GRAMOS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE. QUESO CREMA 100 GR - COLUN - SOPROLE $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.720 $ 22.720
50131701
Leche o productos de mantequilla20UnidadMARGARINA PEQUEÑA MARCA TIPO NEXT O SOPROLE EN EVASES DE 125 GRS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE. MARGARINA 125 GR - SOPROLE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50171833
Paté u otras pastas para untar20UnidadPATE DISTINTOS SABORES EN FORMATO DE 125 GRS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE. PATE SABORES 125 GR - PF $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20UnidadYOGURT DE SOYA FORMATO INDIVIDUAL ALIMENTO DE COCO VEGGIE NATURAL ENDULZADO 115 G - NESTLÉ $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
50192301
Postres preparados34UnidadCOMPOTA DE FRUTA CON BOQUILLA DIFERENTES SABORES FORMATO INDIVIDUAL COMPOTA DE FRUTA SABORES 90 GR - VIVO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
Total Neto $ 230.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.757
TOTAL OC $ 274.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.