Orden de Compra. Nº2196-315-SE23 "INS CLINICOS JUNIO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-315-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INS CLINICOS JUNIO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-30-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 598
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 718276
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación600Unidad no definidaLANCETA DESECHABLE P/LAPIZ ROCHELANCETA DESECHABLE P/LAPIZ ROCHE $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e30Unidad no definida OPSITE SPRAY FC 110 CC OPSITE SPRAY FC 110 CC $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos500UnidadACEITE EMULSIONADO 500 CC TIPO BABYLANDACEITE EMULSIONADO 650 ML TIPO BABYLAND $ 4.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365.000 $ 2.365.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos100UnidadCREMA TIPO DOLORUB 60MG CREMA TIPO DOLORUB 60MG $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos100UnidadPASTA LASSAR 100GR PASTA LASSAR 100GR LALA INSUVAL $ 1.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
Total Neto $ 3.780.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.276
TOTAL OC $ 4.498.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.