Orden de Compra. Nº2196-3213-SE25 "de mercado PROGRAMA ALIMENTACION LACTEOS ( octubre a diciembre ) residencia ana luisa POR PERIODO18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3213-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra de mercado PROGRAMA ALIMENTACION LACTEOS ( octubre a diciembre ) residencia ana luisa POR PERIODO18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2645
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 106287,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2025
TítuloDescripción
DESPACHO DIRECTO A RESIDENCIA ANA LUISA direccion 

ana luisa 1147, san miguel
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMERCADO
Razón Social C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T. 76.432.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMERCADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192301
Postres preparados108Unidad no definidaPOSTRE CHANDELLE SABORES POSTRE CHANDELLE SABORES $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.760 $ 77.760
50131606
Huevos frescos600UnidadHuevos primera blancos sanitizados, HUEVO PRIMERA GRANDE 54-61 GR - YEMITA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado660UnidadYOGURT DIET DIFERENTES SABORES DE 165 GRS YOGURT DIET 155 GR - SOPROLE $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700
50131801
Queso natural18UnidadQUESO CREMA ENVASE DE 100 GRAMOS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE. QUESO CREMA 100 GR - COLUN - SOPROLE $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
50131701
Leche o productos de mantequilla33UnidadMARGARINA PEQUEÑA MARCA TIPO NEXT O SOPROLE EN EVASES DE 125 GRS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE. MARGARINA 125 GR - SOPROLE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
50171833
Paté u otras pastas para untar12UnidadPATE DISTINTOS SABORES EN FORMATO DE 125 GRS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE. PATE SABORES 125 GR - PF $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
50192301
Postres preparados93UnidadCOMPOTA DE FRUTA CON BOQUILLA DIFERENTES SABORES FORMATO INDIVIDUAL COMPOTA DE FRUTA SABORES 90 GR - VIVO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.060 $ 39.060
Total Neto $ 559.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.288
TOTAL OC $ 665.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.