Orden de Compra. Nº
2196-3213-SE25
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de mercado PROGRAMA ALIMENTACION LACTEOS ( octubre a diciembre ) residencia ana luisa POR PERIODO18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-3213-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
de mercado PROGRAMA ALIMENTACION LACTEOS ( octubre a diciembre ) residencia ana luisa POR PERIODO18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2645
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
106287,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-10-2025
Título
Descripción
DESPACHO DIRECTO A RESIDENCIA ANA LUISA
direccion
ana luisa 1147, san miguel
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEMERCADO
Razón Social
C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T.
76.432.389-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DEMERCADO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192301
Postres preparados
108
Unidad no definida
POSTRE CHANDELLE SABORES
POSTRE CHANDELLE SABORES
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.760
$ 77.760
50131606
Huevos frescos
600
Unidad
Huevos primera blancos sanitizados,
HUEVO PRIMERA GRANDE 54-61 GR - YEMITA
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
660
Unidad
YOGURT DIET DIFERENTES SABORES DE 165 GRS
YOGURT DIET 155 GR - SOPROLE
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.700
$ 260.700
50131801
Queso natural
18
Unidad
QUESO CREMA ENVASE DE 100 GRAMOS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE.
QUESO CREMA 100 GR - COLUN - SOPROLE
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.780
50131701
Leche o productos de mantequilla
33
Unidad
MARGARINA PEQUEÑA MARCA TIPO NEXT O SOPROLE EN EVASES DE 125 GRS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE.
MARGARINA 125 GR - SOPROLE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.150
50171833
Paté u otras pastas para untar
12
Unidad
PATE DISTINTOS SABORES EN FORMATO DE 125 GRS. ESTE PRODUCTO DEBE SER DESPACHADO Y ENTREGADO EN EQUIPO REFIGERANTE.
PATE SABORES 125 GR - PF
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
50192301
Postres preparados
93
Unidad
COMPOTA DE FRUTA CON BOQUILLA DIFERENTES SABORES FORMATO INDIVIDUAL
COMPOTA DE FRUTA SABORES 90 GR - VIVO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.060
$ 39.060
Total Neto
$ 559.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.288
TOTAL OC
$ 665.698
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.