Orden de Compra. Nº2196-3233-SE25 "adquisicion de utiles de aseo personal cuenta paciente residencia eyzaguirre mes de sept- octubre DESDE 2196-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3233-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de utiles de aseo personal cuenta paciente residencia eyzaguirre mes de sept- octubre DESDE 2196-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2025
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 8208
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISERCON
Razón Social DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 76.992.367-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISERCON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes12UnidadCEPILLO DIENTES CON CERDAS SUAVES Y ANTIBACTERIANAS , MANGO FIRME (ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA )FICHA TECNICA DEL PRODUCTO ADJUNTA $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
Total Neto $ 43.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.208
TOTAL OC $ 51.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.