Orden de Compra. Nº2196-3249-SE25 "ecoplasticos (NOV- DIC ) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS POR 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-19-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3249-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ecoplasticos (NOV- DIC ) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS POR 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-19-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2170
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 321643,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPLÁSTICOS
Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA
R.U.T. 77.131.668-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOPLÁSTICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel850UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA DE 250 METROSRollo toalla de papel jumbo 250 mt. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.500 $ 1.657.500
14111704
Papel higiénico160UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROSRollo papel higiénico 28 mt. $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.360 $ 35.360
Total Neto $ 1.692.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.643
TOTAL OC $ 2.014.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.