Orden de Compra. Nº
2196-3256-SE25
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nollos PROGRAMA ASEO (nov-dic ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-3256-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
nollos PROGRAMA ASEO (nov-dic ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2500
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
365533,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nollos SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T.
76.854.822-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nollos SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131704
Ganchos para cortinas
40
Unidad
CORTINA BAÑO C/FORRO
unid Cortina baño con forro
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica
240
Unidad
DESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORM
Desinfectante ambiental aerosol 220 cc Antibac
$ 1.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 401.760
$ 401.760
47131618
Mopas húmedas
140
Unidad
MOPA CORRIENTE CON PALO
Mopa corriente con mango
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
140
Unidad
PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE)
Paño fibra verde
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131502
Paños de limpieza
282
Unidad
PAÑOS COCINA (GENERO)
Paño cocina genero
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.700
$ 98.700
30161710
Suelos laminados
34
Unidad
PISO GOMA DUCHA
Piso goma ducha
$ 2.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.750
$ 80.750
41104211
Suavizantes
40
Unidad
suavizantes DE ROPA en litro
Suavizante ropa 1 L Nollos
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.880
$ 31.880
47131805
Limpiadores de uso general
130
Unidad
detergente de ropa liquido economico bidon de 5 litros
bidon Detergente de ropa liquido 5 L Ciclón
$ 1.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.190
$ 229.190
47131618
Mopas húmedas
80
Unidad
LAMPAZOS COMPLETOS
Lampazo completo 60 cm
$ 8.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 706.800
$ 706.800
47131810
Productos para lavar platos
65
Litro
LAVALOZAS DE LITRO buena calidad
Lavaloza 1 L doypack con tapa Home Sweet Home
$ 812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.780
$ 52.780
Total Neto
$ 1.923.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 365.533
TOTAL OC
$ 2.289.393
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.