Orden de Compra. Nº2196-3256-SE25 "nollos PROGRAMA ASEO (nov-dic ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3256-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra nollos PROGRAMA ASEO (nov-dic ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2500
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 365533,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131704
Ganchos para cortinas40UnidadCORTINA BAÑO C/FORRO unid Cortina baño con forro $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica240UnidadDESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORMDesinfectante ambiental aerosol 220 cc Antibac $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.760 $ 401.760
47131618
Mopas húmedas140UnidadMOPA CORRIENTE CON PALO Mopa corriente con mango $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo140UnidadPA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) Paño fibra verde $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131502
Paños de limpieza282UnidadPAÑOS COCINA (GENERO) Paño cocina genero $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
30161710
Suelos laminados34UnidadPISO GOMA DUCHA Piso goma ducha $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.750 $ 80.750
41104211
Suavizantes40Unidadsuavizantes DE ROPA en litro Suavizante ropa 1 L Nollos $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.880 $ 31.880
47131805
Limpiadores de uso general130Unidaddetergente de ropa liquido economico bidon de 5 litros bidon Detergente de ropa liquido 5 L Ciclón $ 1.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.190 $ 229.190
47131618
Mopas húmedas80UnidadLAMPAZOS COMPLETOSLampazo completo 60 cm $ 8.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.800 $ 706.800
47131810
Productos para lavar platos65LitroLAVALOZAS DE LITRO buena calidadLavaloza 1 L doypack con tapa Home Sweet Home $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.780 $ 52.780
Total Neto $ 1.923.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.533
TOTAL OC $ 2.289.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.