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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-331-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MARIA ANGELICA ADQUISICION ROPA ,ZAPATOS PERSONAL MANTENCION 2017 DESDE 2196-62-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-62-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
59089,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-05-2017 |
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Proveedor |
MARIA ANGELICA |
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Razón Social |
MARIA ANGELICA CORTES PINCHEIRA
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R.U.T. |
5.458.082-7 |
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Sucursal |
MARIA ANGELICA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | VESTUARIO Y ZAPATOS VARIOS SEGUN BASES ADJUNTAS | VESTUARIO Y ZAPATOS SEGUNR DETALLE EN ANEXO ECONOMICO
CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS EN ARCHIVOS TECNICOS |
$ 310.996,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.996
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$ 310.996
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Total Neto
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$ 310.996
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.089
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$ 370.085
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.