Orden de Compra. Nº2196-3385-SE25 "SANTA SOFIA 1° TRIMESTRE año 2026 PROGRAMA ALIMENTACION CONGELADOS Y PROCESADOS POR 18 MESES DESDE 2196-16-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3385-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SANTA SOFIA 1° TRIMESTRE año 2026 PROGRAMA ALIMENTACION CONGELADOS Y PROCESADOS POR 18 MESES DESDE 2196-16-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 17385
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimentos Santa Sofia
Razón Social ALIMENTOS SANTA SOFIA SPA
R.U.T. 76.550.071-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimentos Santa Sofia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Verduras congeladas12UnidadARVEJAS PRO ARVEJAS CONGELADAS, ENVASES DE 2 KILOS DETALLE ANEXO ECONOMICO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
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Verduras congeladas18UnidadCHOCLO PRO CHOCLO GRANO CONGELADO, ENVASES DE 2 KILOS DETALLE ANEXO ECONOMICO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
50101539
Verduras congeladas12UnidadP VERDE FRAN POROTO VERDE CORTE FRANCES, CONGELADO ENVASES DE 2 KILOS DETALLE ANEXO ECONOMICO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50101539
Verduras congeladas12UnidadPASTA CHOCLO   PASTA DE CHOCLO PROCESADA CONGELADA ENVASES DE 2 KILOS. CON ROTULACION SANITARIA DETALLE ANEXO ECONOMICO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
Total Neto $ 91.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.385
TOTAL OC $ 108.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.