Orden de Compra. Nº2196-339-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2196-114-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-339-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-114-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHO SEGUN AVISO
Proveniente de Licitación 2196-114-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 38988
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial El Principal Ltda.
R.U.T. 78.575.760-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos5400UnidadHuevos frescosHUEVOS PRIMERA BLANCOS SANITIZADOS $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200
Total Neto $ 205.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.988
TOTAL OC $ 244.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.