Orden de Compra. Nº2196-34-SE23 "comercial Muñoz PROGRAMA ASEO AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-34-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra comercial Muñoz PROGRAMA ASEO AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-22-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 233122,02
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados230UnidadDESINFECTANTE PISOS Y MURO TIPO POEET LIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE MARCA EXCELL AROMA LAVANDA BOTELLA 900 ML $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.680 $ 164.680
42281604
Desinfectantes de la superficie médica340UnidadDESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORMDESINFECTANTE AEROSOL MARCA IGENIX AROMA TRADICIONAL ENVASE DE 360 CC $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.420 $ 497.420
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo115UnidadPAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD. PAÑO DE ALGODÓN SACUDIR NARANJO MARCA VIRUTEX 40X35 CMS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
47131618
Mopas húmedas410UnidadTRAPERO PISO CON OJAL TRAPERO DE ALGODÓN SIMPLE 50X70 CMS CON OJAL MARCA LIVE BLANCO $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.100 $ 209.100
53131608
Jabones200LitroJABON LIQUIDO LITRO tipo ballerina o le sancy JABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO CREMOSO HUMECTANTE MARCA LIVE $ 1.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.200 $ 234.200
12181502
Ceras naturales80SachetCERA EN SACHET DE 400 CC COLOR ROJO CERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO 400 CC DOY PACK MARCA VIRGINIA $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.440 $ 81.440
12181501
Ceras sintéticas1SachetCERA EN SACHET 400 CC COLOR AMARILLO CERA LIQUIDA AMARILLA AUTOBRILLO 400 CC DOY PACK MARCA VIRGINIA $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018 $ 1.018
Total Neto $ 1.226.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.122
TOTAL OC $ 1.460.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.