Orden de Compra. Nº2196-346-AG26 "servicio trabajos de cableado estructurado puntos de red habilitacion uhtiri DEPTO TIC II Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-114-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-346-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra servicio trabajos de cableado estructurado puntos de red habilitacion uhtiri DEPTO TIC II Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-114-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 31160
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETUR COMUNICACIONES
Razón Social JOSÉ ABRAHAM CHAMORRO LEIVA
R.U.T. 11.876.578-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETUR COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211609
Conectores o concentradores de bus serie universal1UnidadAlcance del servicio: • Reparación de dos (2) puntos de red en Clínica de Enfermería UHTIRI 2. • Instalación de dos (2) puntos de red en Edificio IRM. • Reemplazo completo del tramo de cableado estructurado afectado. • Instalación de cableado categoría 6 (Cat 6) certificado para red institucional. • Reposición de conectores RJ45, terminalización y certificación de enlaces. • Verificación de continuidad y correcto funcionamiento en switch de acceso. se adjunta ficha con lo solicitado Excluyente   $ 164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
Total Neto $ 164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.160
TOTAL OC $ 195.160


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.876.578-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.