Orden de Compra. Nº2196-35-SE26 "ecoplasticos Enero- Febrero 2026 PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS POR 18 MESES DESDE 2196-19-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-35-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ecoplasticos Enero- Febrero 2026 PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS POR 18 MESES DESDE 2196-19-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 69
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 482069,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPLÁSTICOS
Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA
R.U.T. 77.131.668-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOPLÁSTICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1300UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA DE 250 METROSRollo toalla de papel jumbo 250 mt. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535.000 $ 2.535.000
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROSRollo papel higiénico 28 mt. $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210 $ 2.210
Total Neto $ 2.537.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 482.070
TOTAL OC $ 3.019.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.