Orden de Compra. Nº2196-358-SE12 "JULIO CORDOVA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-75-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-358-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra JULIO CORDOVA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-75-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-75-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 19105,45
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializacion J.Cordova
Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ
R.U.T. 6.974.963-1
Sucursal Comercializacion J.Cordova
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas107UnidadFOSFOROS caja de 38 palitos   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675
24112601
Jarros1UnidadJARRO DOSIFICADOR medio litro   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
31201603
Gomas10UnidadGOMA PISO TINA DE BAÑO 55*35 CTM  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadBASUREROS TAPA PEDAL 12 litros   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadGUANTE NITRILO VERDE EXTRALARGOS   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadGUANTE NITRILO VERDE LARGOS   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131605
Cepillos de limpieza9UnidadESCOBILLA PARA UÑAS (5 HILERAS)  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
52131704
Ganchos para cortinas17UnidadCORTINA DE BAÑO CON FORRO Y GANCGHO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico14UnidadROCIADORES PLASTICOS DE 1/2 LIT  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
53102606
Salida de baño2UnidadSALIDA DE DUCHA ANTIDESLIZANTE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
53131635
Hisopo8UnidadHISOPO BAÑO con recipiente   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 100.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.105
TOTAL OC $ 119.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.