Orden de Compra. Nº
2196-367-SE23
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PROGRAMA FORMULARIO JULIO A AGOSTO 2196-34-LE20 G.VERGARA
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-367-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA FORMULARIO JULIO A AGOSTO 2196-34-LE20 G.VERGARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-34-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 742
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
30048,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grafica Vergara.
Razón Social
COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T.
76.030.456-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
20
Unidad no definida
SOLICITUD PERMISOS(PERSONAL)
SOLICITUD PERMISOS(PERSONAL)
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
20
Unidad no definida
SOLICITUD DE BENEFICIO
SOLICITUD DE BENEFICIO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
20
Unidad no definida
REGISTRO ROPA LIMPIA
REGISTRO ROPA LIMPIA
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
10
Unidad no definida
REGISTRO DE ROPA SUCIA
REGISTRO DE ROPA SUCIA
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
5
Unidad no definida
REGIMENES IMPRESOS ALIMENTAC.
REGIMENES IMPRESOS ALIMENTAC.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
10
Unidad no definida
PLANILLA CONTROL DE TURNOS
PLANILLA CONTROL DE TURNOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
20
Unidad no definida
HOJA RUTA P/AMBULANCIA
HOJA RUTA P/AMBULANCIA
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
5
Unidad no definida
PAUTA DE REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS Y EVENTOS CENTINELAS EN EL PERIODO DE 1 MES
PAUTA DE REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS Y EVENTOS CENTINELAS EN EL PERIODO DE 1 MES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
5
Unidad no definida
SOLICITUD EXAMEN RADIOLOGICO.
SOLICITUD EXAMEN RADIOLOGICO.
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
600
Unidad no definida
TARJETAS PARA KARDEX (ALIMENTACIÓN)
TARJETAS PARA KARDEX (ALIMENTACIÓN)
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 158.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.048
TOTAL OC
$ 188.198
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.