Orden de Compra. Nº2196-37-SE26 "merida ( ENERO - FEBRERO 2026 ) PROGRAMA ASEO BOLSAS PLASTICAS DESDE 2196-18-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-37-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2026
Nombre de la Orden de Compra merida ( ENERO - FEBRERO 2026 ) PROGRAMA ASEO BOLSAS PLASTICAS DESDE 2196-18-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 67
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 394012,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERIDA EIRL
Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
R.U.T. 76.006.304-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1050PaquetePAQUETE DE 10 UNIDADES, DE BOLSAS DE BASURA 100 X 110, 70 MICRONES RESISTENTES NEGRASBOLSA PARA BASURA NEGRA, DE POLIETILENO, 100 x 110 CM. 70 MICRONES. RESISTENTES, PARA CARGA PESADA. SELLADO DE FONDO, SIN FUELLE. DOBLADAS EN PAQUETES DE 10 UNIDADES. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.073.750 $ 2.073.750
Total Neto $ 2.073.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.012
TOTAL OC $ 2.467.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.