Orden de Compra. Nº2196-372-SE26 "PROGRAMA ESCRITORIO MAYO A JUNIO DESDE 2196-2-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-372-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO MAYO A JUNIO DESDE 2196-2-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1119
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 242850,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101801
Calculadoras o accesorios10UnidadCALCULADORA CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG BARRILITO 8045CBB $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA CARTULINA PLASTIFICADA CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
31201515
Cintas de papel50UnidadCINTA MASKINGTAPE CINTA MASKING 12 X 40 MT OFFIONE $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.550 $ 16.550
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNO 100 HJS UNIVERSITARIO TAPA DURA CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON BASIC SURTIDO $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNO 200 HJS. MATEM. CUADERNO UNIV. E/S 200 HJ M7 TORRE UNIVERSITY $ 2.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.850 $ 117.850
14111530
Notas de papel autoadhesivo150UnidadCUBO AUTOADH.(PAPEL.) GRANDE COLORES NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ AMARILLO $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.450 $ 63.450
44121622
Humedecedores10UnidadESPONJEROS ESPONJERO MOJA DEDOS HAND PLASTICO $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
45101903
Perforadoras de papel20UnidadPERFORADOR OFICINA LIVIANO PERFORADOR 15 HJ TORINI NEGRO $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.820
26111701
Baterías recargables70UnidadPILAS AA RECARGABLES PILA RECARGABLE AA X 2 ENERGIZER 2000 MAH $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.500 $ 269.500
26111701
Baterías recargables50UnidadPILAS AAA RECARGABLES PILA RECARGABLE AAA X 2 ENERGIZER 700 MAH $ 3.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.600 $ 157.600
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS CR 2032 PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN $ 1.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS GRANDES (D,) PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. ENERGIZER MAX $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400
44121613
Saca corchetes50UnidadSACA PUNTA LAPIZ SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO ADIX $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44122010
Divisores50UnidadSEPARADOR INDICE CARTA SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
44122010
Divisores50UnidadSEPARADOR MENSUAL. SEPARADOR CARTA MENSUAL J.S. $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.850 $ 66.850
44122010
Divisores50UnidadSEPARADOR VINILICO OFICIO SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. ADETEC VINIL COLOR $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.350 $ 33.350
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional50UnidadTEMPERA DIFERENTES COLORES 100 CC.-. TEMPERA 100 CC.ARTEL NEGRO No.21 $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
44121618
Tijeras50UnidadTIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
46151703
Tinta de huellas dactilares50UnidadTINTA P/ TAMPON NEGRO - AZUL. TINTA P/ TAMPON NEGRO - AZUL. $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50UnidadVISOR PLASTICO PARA CARPETA COLGANTE VISOR PLASTICO PARA CARPETA COLGANTE $ 1.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.050 $ 57.050
Total Neto $ 1.278.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.850
TOTAL OC $ 1.521.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.