Orden de Compra. Nº
2196-372-SE26
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PROGRAMA ESCRITORIO MAYO A JUNIO DESDE 2196-2-LE26
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-372-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA ESCRITORIO MAYO A JUNIO DESDE 2196-2-LE26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1119
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
242850,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101801
Calculadoras o accesorios
10
Unidad
CALCULADORA
CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG BARRILITO 8045CBB
$ 1.592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.920
$ 15.920
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad
CARPETA CARTULINA PLASTIFICADA
CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
31201515
Cintas de papel
50
Unidad
CINTA MASKINGTAPE
CINTA MASKING 12 X 40 MT OFFIONE
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.550
$ 16.550
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
CUADERNO 100 HJS UNIVERSITARIO TAPA DURA
CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON BASIC SURTIDO
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.100
$ 35.100
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
CUADERNO 200 HJS. MATEM.
CUADERNO UNIV. E/S 200 HJ M7 TORRE UNIVERSITY
$ 2.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.850
$ 117.850
14111530
Notas de papel autoadhesivo
150
Unidad
CUBO AUTOADH.(PAPEL.) GRANDE COLORES
NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ AMARILLO
$ 423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.450
$ 63.450
44121622
Humedecedores
10
Unidad
ESPONJEROS
ESPONJERO MOJA DEDOS HAND PLASTICO
$ 482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.820
$ 4.820
45101903
Perforadoras de papel
20
Unidad
PERFORADOR OFICINA LIVIANO
PERFORADOR 15 HJ TORINI NEGRO
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.820
$ 23.820
26111701
Baterías recargables
70
Unidad
PILAS AA RECARGABLES
PILA RECARGABLE AA X 2 ENERGIZER 2000 MAH
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.500
$ 269.500
26111701
Baterías recargables
50
Unidad
PILAS AAA RECARGABLES
PILA RECARGABLE AAA X 2 ENERGIZER 700 MAH
$ 3.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.600
$ 157.600
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS CR 2032
PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN
$ 1.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.600
$ 71.600
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS GRANDES (D,)
PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. ENERGIZER MAX
$ 2.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.400
$ 142.400
44121613
Saca corchetes
50
Unidad
SACA PUNTA LAPIZ
SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO ADIX
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
44122010
Divisores
50
Unidad
SEPARADOR INDICE CARTA
SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.750
$ 57.750
44122010
Divisores
50
Unidad
SEPARADOR MENSUAL.
SEPARADOR CARTA MENSUAL J.S.
$ 1.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.850
$ 66.850
44122010
Divisores
50
Unidad
SEPARADOR VINILICO OFICIO
SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. ADETEC VINIL COLOR
$ 667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.350
$ 33.350
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
50
Unidad
TEMPERA DIFERENTES COLORES 100 CC.-.
TEMPERA 100 CC.ARTEL NEGRO No.21
$ 808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.400
$ 40.400
44121618
Tijeras
50
Unidad
TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA
TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA
$ 266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300
$ 13.300
46151703
Tinta de huellas dactilares
50
Unidad
TINTA P/ TAMPON NEGRO - AZUL.
TINTA P/ TAMPON NEGRO - AZUL.
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.350
$ 27.350
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
50
Unidad
VISOR PLASTICO PARA CARPETA COLGANTE
VISOR PLASTICO PARA CARPETA COLGANTE
$ 1.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.050
$ 57.050
Total Neto
$ 1.278.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 242.850
TOTAL OC
$ 1.521.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.