Orden de Compra. Nº2196-374-SE23 "nollos PROGRAMA ASEO ( JULIO-AGOSTO ) AÑO 2023 ORDEN DESDE 2196-22-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-374-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra nollos PROGRAMA ASEO ( JULIO-AGOSTO ) AÑO 2023 ORDEN DESDE 2196-22-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-22-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 734
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 37542,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones50UnidadJABON GLICERINA 90 GRS. Jabón barra glicerina 85 gr Lux o equivalente $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131617
Mopas de polvo55UnidadMOPA SECA 45 - 60 CMS. Mopa seca 60 cm $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.705 $ 166.705
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro12UnidadSOPAPA W.C. Sopapo goma con mango madera $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.388 $ 5.388
Total Neto $ 197.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.543
TOTAL OC $ 235.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.