Orden de Compra. Nº
2196-376-SE23
"
lado verde PROGRAMA ASEO (JULIO- AGOSTO) AÑO 2023 DESDE 2196-22-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-376-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
lado verde PROGRAMA ASEO (JULIO- AGOSTO) AÑO 2023 DESDE 2196-22-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-22-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 732
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
177211,29
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LADOVERDE
Razón Social
CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T.
96.989.530-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LADOVERDE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
BASURERO PLASTIC. 30-35 LTS C/TAPA
BASURERO PLASTIC. 30-35 LTS CTAPA
$ 3.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.630
$ 35.630
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASURERO TAPA VAI-VEN
BASURERO TAPA VAI-VEN
$ 2.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.087
$ 2.087
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
BASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL
BASUREROS PLASTICOS C TAPA PEDA
$ 5.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.114
$ 10.114
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)
LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF
$ 878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.390
$ 4.390
47131816
Desodorantes
180
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS MENOS LAVANDA
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.440
$ 172.440
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA
ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA
$ 6.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.660
$ 138.660
47131603
Esponjas
210
Unidad
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.980
$ 28.980
47131603
Esponjas
220
Unidad
ESPONJA BONOBRIL LISA
: ESPONJA BONOBRIL LISA
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.360
$ 30.360
47131603
Esponjas
170
Unidad
ESPONJA ESPUNITA
ESPONJA ESPUNITA
$ 206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.020
$ 35.020
53102504
Guantes o manoplas
25
Unidad
GUANTES DE NITRILO M
GUANTES DE NITRILO M
$ 1.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.175
$ 30.175
53131635
Hisopo
40
Unidad
HISOPO BAÑO COMPLETO
HISOPO BAÑO COMPLETO
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
10191509
Insecticidas
10
Unidad
INSECTICIDA SPRAY 360 CC
: INSECTICIDA SPRAY 360 CC
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
10191509
Insecticidas
65
Unidad
INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA
INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.250
$ 81.250
47131617
Mopas de polvo
60
Unidad
LANA ACERO P. OLLAS
LANA ACERO P. OLLAS
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
52101508
Felpudos
50
Unidad
LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES
LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES
$ 2.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.750
$ 109.750
47131502
Paños de limpieza
490
Unidad
PAÑO ABSOR. DANZARINA
: PAÑO ABSOR. DANZARINA
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.570
$ 94.570
47121801
Plumeros
14
Unidad
PLUMEROS
r: PLUMEROS
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.206
$ 10.206
27112903
Rociador de la mano
78
Unidad
ROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS.
ROCIADOR PLASTICO 12 LTS.
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.350
$ 64.350
47131801
Limpiadores de suelos
1
Unidad
VIRUTILLA LIQUIDA LITRO
VIRUTILLA LIQUIDA LITRO
$ 913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 913
$ 913
47131801
Limpiadores de suelos
1
Unidad
VIRUTILLA PARA PISO
VIRUTILLA PARA PISO
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426
$ 426
27112004
Palas
20
Unidad
PALAS PLASTICAS
PALAS PLASTICAS
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.660
$ 12.660
53102504
Guantes o manoplas
18
Par
GUANTES NITRILO L
GUANTES NITRILO L
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.330
$ 21.330
Total Neto
$ 932.691
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 177.211
TOTAL OC
$ 1.109.902
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.