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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-385-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2196-102-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROGRAMA INSUMOS MEDICOS ABRIL, DESPACHO EN 48 HRS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. EL NO DESPACHO DE LOS PRODUCTO EN 48 HRS, SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA READJUDICANDO A OTRO PROVEEDOR.. |
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Proveniente de Licitación
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2196-102-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2185 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA
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R.U.T. |
79.591.440-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24122002
| Botellas de plástico 250ml | 100 | Unidad | Botellas de plástico 250ml | BOTELLAS PLASTICAS 250 ML DESECHABLES CON TAPA |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.500
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$ 11.500
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Total Neto
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$ 11.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.185
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$ 13.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.