Orden de Compra. Nº
2196-388-SE11
"
J. CORDOVA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-55-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-388-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
J. CORDOVA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-55-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-55-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
26761,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializacion J.Cordova
Razón Social
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ
R.U.T.
6.974.963-1
Sucursal
Comercializacion J.Cordova
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112903
Rociador de la mano
23
Unidad
rociador plastico con gatillo medio litro**
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.340
$ 13.340
30161701
Alfombrado
6
Unidad
salida de baño antideslizante
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.940
$ 14.940
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
7
Unidad
basurero tapa pedal 12 litros aprox.
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.430
$ 17.430
47131605
Cepillos de limpieza
8
Unidad
escobilla de uñas**
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
48101907
Jarras de servicio
2
Unidad
jarro dosificador plastico de medio litro**
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640
$ 640
52121601
Paños de cocina
62
Unidad
paños de cocina **
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
52131501
Cortinas
19
Unidad
cortinas de baño con forro y ganchos**
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
53131604
Peines o cepillos para el pelo
3
Unidad
PEINETAS GRANDES PANTERAS.
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
60121136
Papel celofán
2
Unidad
rollo de films de pvc industrial, (alusa) 46 x 1400
$ 17.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.780
$ 35.780
Total Neto
$ 140.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.762
TOTAL OC
$ 167.612
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.