Orden de Compra. Nº2196-388-SE11 "J. CORDOVA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-55-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-388-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra J. CORDOVA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-55-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-55-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 26761,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializacion J.Cordova
Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ
R.U.T. 6.974.963-1
Sucursal Comercializacion J.Cordova
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112903
Rociador de la mano23Unidadrociador plastico con gatillo medio litro**  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
30161701
Alfombrado6Unidadsalida de baño antideslizante  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
47121702
Envases para residuos o forros rígidos7Unidadbasurero tapa pedal 12 litros aprox.  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430
47131605
Cepillos de limpieza8Unidadescobilla de uñas**  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
48101907
Jarras de servicio2Unidadjarro dosificador plastico de medio litro**  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
52121601
Paños de cocina62Unidadpaños de cocina **  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
52131501
Cortinas19Unidadcortinas de baño con forro y ganchos**  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
53131604
Peines o cepillos para el pelo3UnidadPEINETAS GRANDES PANTERAS.  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
60121136
Papel celofán2Unidadrollo de films de pvc industrial, (alusa) 46 x 1400  $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780
Total Neto $ 140.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.762
TOTAL OC $ 167.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.