Orden de Compra. Nº2196-39-SE26 "papel austral PROGRAMA ASEO (ENERO - FEBRERO ) POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-39-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2026
Nombre de la Orden de Compra papel austral PROGRAMA ASEO (ENERO - FEBRERO ) POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 65
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 11590
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo100UnidadPAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD. PAÑOS AMARILLO PLIMP.SACUD. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12181502
Ceras naturales30SachetCERA EN SACHET DE 400 CC COLOR ROJO CERA EN SACHET DE 400 CC COLOR ROJO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 61.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.590
TOTAL OC $ 72.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.