Orden de Compra. Nº2196-409-SE26 "nollos PROGRAMA ASEO (MAYO - JUNIO 2026 ) POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-409-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra nollos PROGRAMA ASEO (MAYO - JUNIO 2026 ) POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1086
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 349670,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281604
Desinfectantes de la superficie médica390UnidadDESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORMDesinfectante ambiental aerosol 220 cc Antibac $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.860 $ 652.860
47131618
Mopas húmedas100UnidadMOPA CORRIENTE CON PALO Mopa corriente con mango $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
41104211
Suavizantes130Unidadsuavizantes DE ROPA en litro Suavizante ropa 1 L Nollos $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.610 $ 103.610
47131805
Limpiadores de uso general200Unidaddetergente de ropa liquido economico bidon de 5 litros bidon Detergente de ropa liquido 5 L Ciclón $ 1.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.600 $ 352.600
47131618
Mopas húmedas60UnidadLAMPAZOS COMPLETOSLampazo completo 60 cm $ 8.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.100 $ 530.100
47131810
Productos para lavar platos100LitroLAVALOZAS DE LITRO buena calidadLavaloza 1 L doypack con tapa Home Sweet Home $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200
Total Neto $ 1.840.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.670
TOTAL OC $ 2.190.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.