Orden de Compra. Nº2196-43-SE24 "dims PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES (enero -febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-33-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-43-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra dims PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES (enero -febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-33-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 192
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 454860
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMS SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DIMS SPA
R.U.T. 77.000.829-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería400Unidad no definidaDETERGENTE 1000 EN POLVO EN FORMATO DE 10 KG.DETERGENTE 1000 EN POLVO EN FORMATO DE 10 KG. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000
12161902
Detergentes surfactantes500LitroDETERGENTE DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, PODER DESENGRASANTE, APLICABLE A DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIES, DE USO INDUSTRIAL O CLINICO Y PRESENTACION BIDONES DE 1 A 5 LITROS. DETERGENTE CONCENTRADO ALCALINO OVEL 400, FORMATO DE 5 LITROS. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
47131810
Productos para lavar platos400LitroLAVALOZAS CONCENTRADO, AROMA LIMON ROTULADO. EQUIVALENTE A KLEAR ( BIDONES DE 64 LITROS) LAVALOZAS AP100 INDUSTRIAL. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica5LitroJABON LIQUIDO 0,5% TRICLOSAN PARA LAVADO Y DEFINFECCION DE MANOS. EQUIVALENTE A INODERM (VER BASES ADJUNTAS ) JABÓN JT3000 CON TRICLOSAN. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12161902
Detergentes surfactantes120kilogramoPASTA PARA LAVADO DE ROPA, ENVASE DE 20 KG DETERGENTE HUMECTANTE Y ADITIVO PARA EL LAVADO DE PRENDAS( VER BASES ADJUNTAS)PASTA HUMECTANTE LAUNDRY PASTA EN FORMATO DE 20 KILOS. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
Total Neto $ 2.394.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.860
TOTAL OC $ 2.848.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.