Orden de Compra. Nº2196-443-AG26 "materiales reuniones calidad Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-170-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-443-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra materiales reuniones calidad Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-170-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1183
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 11357
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FJDC SPA
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES FJDC SPA
R.U.T. 76.787.952-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FJDC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201712
Bebidas de Té1 caja de te 100 unidades  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
52152102
Vasos para beber domésticos175Unidad• Vasos de plumavit: 240 ML   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.125 $ 13.125
52151704
Cucharas domésticas20Unidad• Cucharas plásticas : 5 CC  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52151704
Cucharas domésticas200Unidadrevolvedores ud  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50201706
Café1Unidad• Café: tipo “Nescafé Tradición 400 Gr.”  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoazucar   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
50181905
Galletas dulces o pastelitos24Paquete• Galletas: Variedad tipo “COSTA” de 140 Gr. (Mantequilla, Chocolate, Limón)  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680
Total Neto $ 59.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.357
TOTAL OC $ 71.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.