Orden de Compra. Nº2196-453-AG26 "adqsicion de materiales de carpinteria para reparacion de muebles RR.FF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-175-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-453-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra adqsicion de materiales de carpinteria para reparacion de muebles RR.FF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-175-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1208
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 7359,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1Galóngalon de barniz color roble   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201605
Masillas1Unidadmetro de tarugo de 10 mm   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201605
Masillas1Unidadmasilla magica  $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz2Litrodiluyente duco  $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
31191501
Papeles de lija3Pliegolija de tela grano 120  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadcerradura de cajon   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 38.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.359
TOTAL OC $ 46.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.