Orden de Compra. Nº2196-47-SE19 "VERONICA PONCE ( ENERO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-47-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra VERONICA PONCE ( ENERO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 55844,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadLIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)Limpiador en crema tipo Cif $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47131811
Productos de lavandería38UnidadDETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICOKg. detergente polvo matic economico $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
53131608
Jabones22UnidadJABON EN PAN 200 GRAMOS Jabon pan 200 gr. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380
47131824
Productos de limpieza de ventanas8LitroLIMPIA VIDRIOS LITROLitro de limpia vidrios $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
73101612
Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos74LitroPERFUME AMBIENTAL (LTS) Litro desodorante ambiental liquido $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.540 $ 126.540
12181501
Ceras sintéticas50LitroCERA LIQUIDA BLANCA LITROCerA Acrilica blanca litro $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
12181501
Ceras sintéticas28SachetCERA EN SACHET 400 CC COLOR AMARILLO Cera sachet amarilla 400 cc aprox. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
Total Neto $ 293.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.845
TOTAL OC $ 349.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.