Orden de Compra. Nº2196-474-SE19 "PRISA (AGOSTO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-474-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra PRISA (AGOSTO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1028
Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 42674
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )86097FL DESODORAMB. SAPOLIO 360CC. POTPOURRI $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.180 $ 48.180
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLA DE UÑAS 17140 ESCOBILLA ASEO U¥AS SET 2 UND. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
42281604
Desinfectantes de la superficie médica120UnidadDESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORM84802T DESINFEC. ASOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.160 $ 155.160
53102504
Guantes o manoplas30ParGUANTES NITRILO XL 33980XL GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO INDUSTRIAL XL $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 224.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.674
TOTAL OC $ 267.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.