Orden de Compra. Nº2196-48-SE24 "ecoplasticos PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-34-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-48-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ecoplasticos PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-34-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 187
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 169765
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPLÁSTICOS
Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA
R.U.T. 77.131.668-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOPLÁSTICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel250UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROSTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
14111703
Toallas de papel400UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA DE 250 METROSTOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA DE 250 METROS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000
Total Neto $ 893.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.765
TOTAL OC $ 1.063.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.