Orden de Compra. Nº2196-488-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2196-160-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-488-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-160-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHO TRES VECES POR SEMANA SEGUN AVISO TODO PROVEEDOR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES
Proveniente de Licitación 2196-160-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 147324,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA
R.U.T. 78.999.680-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Limón80kilogramoLimónLIMONES AMARILLO MEDIANO MADURO LIMPIO JUGOSO 100-120 GRS, EN MALLA $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.040 $ 43.040
50101634
Platano5100UnidadPlatanoPLATANOS CALIBRE 160 A 180 GRS MADURO SIN SIGNOS DE DAÑO FISICO Y/O MECANICO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
50101634
Ciruela negra3000UnidadCiruela negraCIRUELAS NEGRAS, 100 GRS POR UNIDAD $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
50101634
Manzana3300UnidadManzanaMANZANA FUJI DE 150 GRS, COLOR CARACTERISTICO SIN DAÑO FISICO Y/O MECANICO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50101634
Kiwi4000UnidadKiwiKIWI 90 GRS, POR UNIDAD $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
50101717
Ciruela seca15kilogramoCiruela secaCIRUELAS SECAS DESHIDRATADAS CON RESOLUCION SANITARIA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
Total Neto $ 775.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.324
TOTAL OC $ 922.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.