Orden de Compra. Nº
2196-495-SE26
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p y p 3° trimestre 2026 PROGRAMA ALIMENTACION 2DO LLAMADO FRUTA Y VERDURAS FRESCAS POR EL PERIODO 15 MESES DESDE 2196-25-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-495-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
p y p 3° trimestre 2026 PROGRAMA ALIMENTACION 2DO LLAMADO FRUTA Y VERDURAS FRESCAS POR EL PERIODO 15 MESES DESDE 2196-25-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1349
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
1506749,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
P y P
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA.
R.U.T.
76.061.447-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
P y P
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
4500
Unidad no definida
KIWI FRESCO 120 grs c/u
KIWI FRESCO 120 grs c/u
$ 117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 526.500
$ 526.500
51212007
Ajo
1350
Unidad
AJO CHILENO DE 40- 60 GRS
Ajo fresco
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.200
$ 340.200
50101538
Verduras frescas
180
Unidad
CHAMPIGNON BLANCO NATURAL, CON RESOLUCIÓN SANITARIA Y ROTULADOS. ENVASADOS.
Champignon fresco
$ 5.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.058.400
$ 1.058.400
50101538
Verduras frescas
6000
Unidad
PAPAS VARIEDAD ASTERIK EN MALLAS DE 20/25 KGS. LISAS PESO DE 200-220 GRS C/U (VALOR A COTIZAR ES POR KILO)
PAPAS VARIEDAD
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200.000
$ 4.200.000
50101538
Verduras frescas
720
Unidad
PIMENTON V. VERDE. gramaje 150 A 180 GR C/ UND
PIMENTÓN VERDE UNIDAD
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.440
$ 235.440
50101538
Verduras frescas
1470
Unidad
ZANAHORIA DESMOCHADA SEMIELABORADA gramaje 150 GRS C/ UND
ZANAHORIA DESMOCHADA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.000
$ 735.000
50101538
Verduras frescas
1110
Unidad
PEPINO ENS ENSALADA COLOR CARACTERISTICO PESO 430 A 450 GRS
PEPINO ENSALADA UNIDAD
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.720
$ 390.720
50101538
Verduras frescas
600
Unidad
LECHUGA ESCAROLA, LIBRE DE MOSQUITOS, PESO PROMEDIO DE 800 GRS
LECHUGA ESCAROLA UNIDAD
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.000
$ 444.000
Total Neto
$ 7.930.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.506.749
TOTAL OC
$ 9.437.009
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.