Orden de Compra. Nº2196-495-SE26 "p y p 3° trimestre 2026 PROGRAMA ALIMENTACION 2DO LLAMADO FRUTA Y VERDURAS FRESCAS POR EL PERIODO 15 MESES DESDE 2196-25-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-495-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2026
Nombre de la Orden de Compra p y p 3° trimestre 2026 PROGRAMA ALIMENTACION 2DO LLAMADO FRUTA Y VERDURAS FRESCAS POR EL PERIODO 15 MESES DESDE 2196-25-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1349
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 1506749,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P y P
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA P Y P LTDA.
R.U.T. 76.061.447-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal P y P
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca4500Unidad no definidaKIWI FRESCO 120 grs c/u KIWI FRESCO 120 grs c/u $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500
51212007
Ajo1350UnidadAJO CHILENO DE 40- 60 GRS Ajo fresco $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200
50101538
Verduras frescas180UnidadCHAMPIGNON BLANCO NATURAL, CON RESOLUCIÓN SANITARIA Y ROTULADOS. ENVASADOS. Champignon fresco $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.400 $ 1.058.400
50101538
Verduras frescas6000UnidadPAPAS VARIEDAD ASTERIK EN MALLAS DE 20/25 KGS. LISAS PESO DE 200-220 GRS C/U (VALOR A COTIZAR ES POR KILO) PAPAS VARIEDAD $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
50101538
Verduras frescas720UnidadPIMENTON V. VERDE. gramaje 150 A 180 GR C/ UND PIMENTÓN VERDE UNIDAD $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.440 $ 235.440
50101538
Verduras frescas1470UnidadZANAHORIA DESMOCHADA SEMIELABORADA gramaje 150 GRS C/ UND ZANAHORIA DESMOCHADA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
50101538
Verduras frescas1110UnidadPEPINO ENS ENSALADA COLOR CARACTERISTICO PESO 430 A 450 GRS PEPINO ENSALADA UNIDAD $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.720 $ 390.720
50101538
Verduras frescas600UnidadLECHUGA ESCAROLA, LIBRE DE MOSQUITOS, PESO PROMEDIO DE 800 GRS LECHUGA ESCAROLA UNIDAD $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
Total Neto $ 7.930.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.506.749
TOTAL OC $ 9.437.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.