Orden de Compra. Nº2196-50-SE19 "PRISA (ENERO) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-50-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra PRISA (ENERO) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 56076,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes121UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )86097FL DESODORAMB. SAPOLIO 360CC. POTPOURRI $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.163 $ 97.163
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLA DE UÑAS 17140 ESCOBILLA ASEO U¥AS SET 2 UND. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
42281604
Desinfectantes de la superficie médica142UnidadDESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORM84802T DESINFEC. ASOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.606 $ 183.606
53102504
Guantes o manoplas17ParGUANTES NITRILO XL 33980XL GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO INDUSTRIAL XL $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.010 $ 9.010
Total Neto $ 295.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.076
TOTAL OC $ 351.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.