Orden de Compra. Nº2196-511-SE26 "delta generacion PROGRAMA ASEO (JULIO-AGOSTO 2026 POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-511-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra delta generacion PROGRAMA ASEO (JULIO-AGOSTO 2026 POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1370
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 94753
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA BONOBRIL LISA ESPONJA BONOBRIL LISA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131617
Mopas de polvo10UnidadLANA ACERO P. OLLAS LANA ACERO P. OLLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111703
Toallas de papel500UnidadTOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES TOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
Total Neto $ 498.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.753
TOTAL OC $ 593.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.