Orden de Compra. Nº2196-513-SE26 "forbes PROGRAMA ASEO JULIO -AGOSTO 2026 POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-513-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra forbes PROGRAMA ASEO JULIO -AGOSTO 2026 POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 87363,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes250Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY dif aromas $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.750 $ 212.750
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definida ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
27112004
Palas10Unidad no definidaPALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
47131603
Esponjas140UnidadESPONJA ACERO PARA OLLAS ESPONJA ACERO PARA OLLAS $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580
53131635
Hisopo10UnidadHISOPO BAÑO COMPLETOHISOPO BAÑO COMPLETO $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
47131502
Paños de limpieza450UnidadPAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR. DANZARINA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750
47131618
Mopas húmedas400UnidadTRAPERO PISO CON OJAL TRAPERO PISO CON OJAL $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.800 $ 150.800
Total Neto $ 459.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.364
TOTAL OC $ 547.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.